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            1. 當前位置:首頁>數(shù)據(jù)發(fā)布
              日期:2023-04-19 11:13 來源:臨河區(qū)人力資源和社會保障局 
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              巴彥淖爾市臨河區(qū)機關事業(yè)單位補助資金2022年度績效自評報告
               

              一、績效目標分解下達情況

              (一)臨河區(qū)機關事業(yè)單位補助資金各級財政預算安排情況、分解下達預算情況。

              2022各級財政下達機關事業(yè)養(yǎng)老保險補助資金共計24178萬元:其中中央補助資金巴財社【20211113號3798萬元分4次撥入專戶,本級財政補助資金共計20200萬元,于每月發(fā)放養(yǎng)老金前分批由財政同級國庫部門撥入專戶。

              (二)臨河區(qū)制定、下達機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助資

              金績效目標情況。

              根據(jù)《巴彥淖爾市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革操作細則》的通知》(巴機關養(yǎng)改字辦【2016】2號)文件精神,我縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險2018年底正式運行,機關事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放資金主要來源是在職人員基金征繳,屬初始階段,零積累狀態(tài),所以從2020年初就出現(xiàn)收不抵支現(xiàn)象,為確保退休人員待遇按時足額發(fā)放。缺口部分需要財政部門納入預算。

              截至2022年年底各級財政補助資金已按照規(guī)定全部用于機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放的補貼。

              二、績效情況分析

              (一)資金投入情況分析。

              資金到位率100%,已于2022年年底前全部撥入社會保險基金財政專戶,保證了本項目業(yè)務正常開展。

              嚴格執(zhí)行各項專項資金財務管理制度,包括資金收入管理、資金支出管理、審批責任和審批權限及財務紀律及監(jiān)督管理等方面的具體規(guī)定,全年共執(zhí)行24178萬元,執(zhí)行率100%。

              (二)資金管理情況分析。

              資金管理實行收支兩條線,本項目在資金支付中嚴格按照相關規(guī)定審核支付,項目資金管理嚴格按照財政批復規(guī)定的支出范圍和標準進行,資金使用合規(guī),支出依據(jù)規(guī)范,無虛列支出,無截留、擠占、挪用,??顚S?。

              (三)總體績效目標完成情況分析

              2022年年初預算全年績效目標為24178萬元,全年執(zhí)行數(shù)為24178萬年,已于2022年年底全部用于機關事業(yè)單位退休職工養(yǎng)老金發(fā)放。

               

              (四)績效指標完成情況分析。

              1.產出指標完成情況分析。

              1)數(shù)量指標:享受待遇領取人數(shù)

              計劃完成7951人

              實際完成7951

              數(shù)量指標繳費人數(shù)

              計劃完成11209人

              實際完成11209

              2質量指標:機關事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率;其中:京外中央單位屬地參保退休人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率; 自治區(qū)駐地方區(qū)直單位退休退職人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率。

              計劃完成100%

              實際完成: 100%。

              時效指標:機關事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金按時發(fā)放率;其中:京外中央單位屬地參保退休人員養(yǎng)老金按時發(fā)放率;自治區(qū)駐地方區(qū)直單位退休退職人員基本養(yǎng)老金按時發(fā)放率。

              計劃完成100%

              實際完成100%

              4)成本指標:按照國家規(guī)定調整機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金水平

              年度指標值:100%

              全年完成值:100% 

              2. 效益指標完成情況分析。

              1)社會效益指標

              保障機關事業(yè)單位退休人員基本生活有所提高;機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險待遇水平有所提高。

              可持續(xù)影響指標

               機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度長期可持續(xù)運行。

              3.滿意度指標完成情況分析。

              機關事業(yè)單位退休職工滿意度和主管部門滿意度≥95%。

              三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

              偏離績效目標的原因。

              繳費人數(shù)偏離績效目標原因:機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保人員老齡化嚴重,本年到齡退休人數(shù)大于新增參保人數(shù),因此在職繳費人數(shù)未完成目標值。

              (二)改進措施

              單位應加強對本級財政預算安排的項目資金和上級補助資金的管理,建立健全項目的申報、論證、實施、及驗收制度,保證項目的順利實施。應建立健全支出內部控制制度和內部稽核、審批、審查制度,完善內部支出管理,強化內部約束。

              四、績效自評結果擬應用和公開情況

              暫未公開

              五、其他需要說明的問題

              附件:2022年度機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險補助資金績效目標自評表.xlsx


               
                         
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